n. 019 del 01/03/2006 OGGETTO: Corrispettivi per erogazione di servizio di trasporto pubblico urbano 1° trimestre 2006. Liquidazione spesa € 109.311,68 in favore M.T.M. s.p.a.
Scheda di dettaglio
- Data atto: 01.03.06
Documenti e link
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