n. 030 del 23/03/2007 Corrispettivi per erogazione di servizio di trasporto pubblico urbano 1° trimestre 2007. Liquidazione spesa di € 113.839,00 in favore di M.T.M. spa
Scheda di dettaglio
- Data atto: 23.03.07
Documenti e link
Documenti allegati: EF07030