n. 053 del 10.07.2013 Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiena urbana relativo ai mesi di settembre e ottobre 2013. Liquidazione € 687.500,00, quale acconto su fattura A.S.M.

  • Categoria: Determine
  • Data di ultima modifica: 10.07.13

Scheda di dettaglio

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