n. 053 del 10.07.2013 Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiena urbana relativo ai mesi di settembre e ottobre 2013. Liquidazione € 687.500,00, quale acconto su fattura A.S.M.
Scheda di dettaglio
- Data atto: 10.07.13
Documenti e link
Documenti allegati: EF13053