n. 081 del 13/07/2005 OGGETTO: Corrispettivi per erogazione di servizio di trasporto pubblico urbano 3° trimestre 2005. Liquidazione spesa € 109.311,68 in favore M.T.M. s.p.a.

  • Categoria: Determine
  • Data di ultima modifica: 13.07.05

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