n. 119 del 22/10/2004 OGGETTO: Acconto sul corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo al mese di settembre 2004. Liquidazione spesa di € 570.469,68, I.V.A. inclusa.

  • Categoria: Determine
  • Data di ultima modifica: 22.10.04

Scheda di dettaglio

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